(河北省)张家口市桥东区2022年预算执行情况及2023年预算(草案)的报告
关于桥东区2022年预算执行情况及2023年预算(草案)的报告
——2023年1月31日在张家口市桥东区第十七届人民代表大会第三次会议上
张家口市桥东区财政局局长 司建明
各位代表:
受区政府委托,我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案,请予审议,并请各位人大代表、政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,面对新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验,全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求及省、市各项决策部署,保障重点支出,扎实推进财税改革,持续规范收支管理。有效防控运行风险,推动全区财政在极为严峻的局面下实现平稳运行,全区预算执行情况较好,为加快建设美丽桥东提供了有力支撑。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算。2022年一般公共预算收入完成56217万元,为调整预算的101.73%,同比增长15.87%;剔除留抵退税因素后,一般公共预算收入完成60010万元,增长19.52%。一般公共预算支出完成150477万元,为调整预算的79.19%。
2.政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入完成0万元。政府性基金预算支出完成45034万元,为调整预算的94.65%。
3.国有资本经营预算。2022年国有资本经营预算收入完成0万元,支出完成0万元。
4.社会保险基金预算。2022年社会保险基金预算收入完成199944万元,为调整预算的98.63%。社会保险基金预算支出完成199944万元,为调整预算的98.63%。
(二)政府性债务情况
1.政府债务限额
政府债务限额1073578万元,本年无新增地方政府债务限额,其中:一般债务限额347086万元,专项债务限额726492万元。
2.政府债务余额
政府债务余额980755万元,其中:一般债务311463万元,专项债务669292万元。争取再融资一般债券44300万元,本年无新增债券。
3.债务还本付息
一般债务偿还本金49245万元,支付利息及服务费11360万元。专项债券偿还本金7800万元,支付利息及服务费24060万元。
(三)落实区人大有关决议情况及2022年预算执行成效
2022年,是财政经济经历大战大考的一年。全区各部门在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险、促改革,各项财政目标任务圆满完成。
——坚持挖潜增效,财政保障能力稳步提升。一是财税部门协调联动,入库税收23382万元;强化非税收入征管,盘活国有资产资源,入库非税收入32835万元。二是深入研究财政政策,争取上级财力性转移支付31950万元,有力保障“三保”等刚性支出;围绕中央预算内投资、国家重点支持领域,持续开展“一跑两争”专项行动,争取高标准农田建设、保障性安居工程等专项资金14635万元,推进重点项目顺利实施。三是盘活存量资金,收回预算单位实有资金账户结余、连续两年未用完的结余结转资金53923万元,统筹用于财政收支预算平衡。
——坚持人民至上,民生福祉得到持续改善。一是投入资金38655万元,确保教育投入“两个只增不减”。二是投入资金35142万元,提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务水平,推进公立医院改革,改善医疗服务体系。四是提高困难群众补贴标准,落实低保对象、特困人员增发一次性生活补贴,切实保障和改善民生。三是投入资金842万元,助推“三馆一站”免费开放、文物保护利用、体育事业发展等文化旅游体育事业发展。
——坚持尽力而为,突出保障重点领域支出。一是投入资金2429万元,保障冬奥会、冬残奥会高质量完成。二是投入资金6647万元,用于疫情防控及方舱医院建设等,提升疫情防控和应急保障能力。三是投入清洁取暖资金6413万元,争取土壤污染防治资金2300万元,持续改善全区生态环境,支持“首都两区”建设。四是投入衔接资金2411万元,用于产业扶贫项目建设、农村道路改造等,巩固拓展脱贫攻坚成果。五是发放耕地地力保护补贴及种粮农民一次性补贴1024万元,保障农民种粮收益,稳固粮食生产能力。六是投入资金2088万元,实施空港园区管线路网二期建设等项目,园区承载力明显提升。
——坚持底线思维,财政运行风险有效防控。一是强化预算约束,优先保障“三保”及城市运转等刚性支出146786万元,切实兜牢三保底线。二是严格落实全口径债务化解方案,争取上级转移支付60000万元,增加可偿债财力,规范化解存量债务,有效降低债务率。三是建立财政收支定期汇报制度,分析评估全区财政经济形势,强化收支管控,控制新增暂付款规模,降低财政暂付款风险。
——坚持守正创新,推动财政管理提质增效。一是贯彻落实国家、省、市进一步深化预算管理制度改革的意见、措施,持续提升预算管理科学化精细化水平。二是以“双监控”“双评价”为抓手,将绩效管理融入预算申报、评审、批复、执行全过程,切实将绩效评价结果应用与政策调整和预算安排双挂钩。三是深化政府采购制度改革,严格落实“合同公告时限”“优惠政策写入招标公告”等制度要求,实现政府采购常态化监管。四是强化直达资金动态监控,统筹调配国库资金,把资金和监管“一竿子插到底”,确保直达资金安全精准落地见效。
——坚持精准高效,稳经济政策落实落细。一是制定留抵退税基层财力保障方案,建立落实留抵退税政策会商机制,为企业办理留抵退税37882万元,缓交税费2209万元,财政稳经济措施落实到位。二是印发《桥东区2022年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》,通过预留采购份额、取消投标保证金、简化对供应商资格条件的形式审查等措施,支持中小企业发展。三是拨付涉企专项资金1570万元、创业担保贴息35万元,加大助企纾困力度。落实区长质量奖285万元,奖励优秀企业25个、领军及优秀企业家5名,激励政策效果显著。
——坚持改革突破,提升国资国企监管水平。一是持续推进国企改革三年行动,优化国有经济布局,整合全区国有经营性资产资源,组建市级国融发展集团,打造AA+集团公司。二是实施国有资产优化重组,着力推动12家“两非”“两资”企业注销,促进企业瘦身健体。三是以做强做优做大国有资本为目标,印发《张家口市桥东区2022年深化国有企业改革实施方案》,增强国有经济竞争力、创新力、抗风险能力。四是强化国有资本监管,引导规范企业投资行为,实现国有资本保值增值。
各位代表:过去的一年,我们砥砺奋进、负重前行,取得的成绩殊为不易。总结成绩的同时,还清醒地认识到,需求收缩、供给冲击、预期减弱对财政经济形势造成的困难和挑战仍在持续。一是减收增支面临两头挤压,财政收支矛盾更加尖锐。二是政府债务率、暂付款占用率仍然较高,财政运行风险更加突出。面对困难我们不回避、不气馁,采取有力措施防范和化解各类矛盾和风险,向各位代表和全区人民交出满意答卷。
二、2023年预算安排情况
2023年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展与安全。以发展后奥运经济为重点,以加快建设京张体育文化旅游带为牵引,以建成“首都两区”为支撑,以深度融入京津冀协同发展为主攻方向,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,兜牢“三保”底线,进一步推进财税体制改革,有效防范化解重大风险,推动财政经济总体向好。预算编制坚持以下原则:
——强化统筹。继续加强统筹整合力度,盘活存量、用好增量,优化资金投向,增加有效供给;改进财政投入方式,全面提升财政资源配置效率。
——优化结构。坚持量入为出,有保有压,按照轻重缓急,合理确定保障重点和顺序,运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局。
——厉行节约。坚决落实中央“过紧日子”要求,坚持艰苦奋斗,执守简朴、厉行节约办一切事业,进一步压减一般性支出。
——突出重点。紧紧围绕国家、省、市要求,在“三保”基础上,突出支持生态治理、乡村振兴、化解重大风险等重点领域和关键环节,更好发挥财政调控保障作用。
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求,提高财政资源使用效率,提升财政政策实施效果。加强预算收支管理,提高预算规范化、科学化、标准化水平。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识,持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,对标差距与不足,探索改革创新,推动绩效管理提质增效,提高资金使用效益。
——依法理财。全面落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规以及中央、省、市各项政策要求,按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则,落实部门和单位预算管理主体责任。
(一)2023年预算草案
1.一般公共预算。按照增幅15%,一般公共预算收入安排64660万元,加上年结转、上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等,收入总计330506万元。一般公共预算支出安排321493万元,加上解上级支出9013万元,支出总计330506万元。
2.政府性基金预算。本级收入预算安排0万元,加上年结转、上级补助收入、调入资金共126696万元,支出总计126696万元。
3.国有资本经营预算。本级收入预算安排0万元,加上级补助收入382万元,支出总计382万元。
4.社会保险基金预算。收入安排190402万元,加上年结余22623万元,收入总计213025万元。支出安排181202万元,加年终结余31823万元,支出总计213025万元。
(二)重点支出预算安排情况
生态环保。安排资金6815万元,用于污染防治、洁净煤保供、气代煤改造等,降低大气污染物排放量,坚持绿色发展,推动生态环境质量改善。
三农建设。安排资金6098万元,支持农业生产发展、新农村建设、农产品质量安全等领域,持续全面推进乡村振兴。
社保就业。安排资金46193万元,提高城乡居民养老标准,提升医疗保险保障水平,推动养老服务体系建设,积极落实就业和创业扶持政策,不断改善基本民生。
教育事业。安排资金41409万元,强化义务教育经费保障,改善中小学办学条件,落实家庭困难学生生活补助等政策,支持教育事业发展。
医疗卫生。安排资金11784万元,基本公共卫生服务补贴标准提高到89元/人/年,健全公共卫生服务体系建设,提升重大疾病防控和基本公共卫生服务能力。
应急保障。安排资金2686万元,完善应急体系建设,提升突发公共事件响应能力。
招商引资。安排资金557万元,支持外埠招商、产业招商、项目招商,厚植财源基础,提升财政保障能力。
三、2023年预算执行重点
围绕2023年预算安排,我们将依法聚财用财,锐意改革创新,防范化解风险,力争全年预算任务圆满完成。
(一)强化统筹增强财政保障能力。一是加大财税部门协调联动,提前预判经济发展,扎实做好财政运行监测分析,确保财政收入应收尽收;通过盘活国有资源资产,提高财政保障能力。二是紧盯国家转移支付制度改革、加大财力下沉力度等政策,争取更多财力性转移支付;深入研究政府债券支持的新行业、新产业、新领域,组织谋划储备一批扩内需、促消费、补短板、优结构等方面的重大项目。三是推进土地挂牌出让,协调拨付土地成本,尽快回补垫付资金。
(二)坚持在发展中保障和改善民生。一是积极筹措就业补助资金,促进创业带动就业,支持各项创业就业政策落地。二是全力支持医疗防控、应急处置能力提升,坚决筑牢人民生命安全防线;推进公立医院综合改革、基本公共卫生水平提高等,促进卫生事业健康发展。三是提高城乡低保保障标准,做好贫困人口参保资助,提升困难群众生活保障水平。四是支持养老事业和养老产业协同发展,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,不断提升老年人福利保障水平。五是继续加大教育投入力度,确保“两个只增不减”。
(三)持续防范化解财政运行风险。一是动态评估“三保”运行情况,建立“三保”应急处置预案,强化风险应急处置,切实兜牢“三保”底线。二是做好再融资债券的测算和争取,有效缓解债券还本压力;积极争取转移支付,降低债务风险等级。三是量力而行,合理安排预算支出,压减非刚性、非急需的支出,确保年初财政支出预算稳妥可靠;严格预算管理,杜绝无预算、超预算支出,遏制新增暂付款,降低财政运行风险。
(四)创新突破激发经济发展动能。一是细化落实各项助企纾困和稳经济政策,释放政策红利;持续优化营商环境,助力实体经济平稳健康发展,为实现桥东高质量发展提供有力保障。二是加大财政支持力度,深入实施“招商引资突破年”活动,突出园区经济、总部经济、城市经济、城郊经济四大招商方向,形成大招商,招大商浓厚氛围。三是创新财政投入方式,突出项目引领,支持张家口市示范性人力资源服务产业园挂牌运营;深入挖掘农村资源禀赋,支持发展生态旅游、文化康养、旅居民宿等现代产业项目。
(五)深化改革提升财政管理效能。一是完善全口径预算编制,强化“四本预算”有效衔接,加强项目全生命周期管理,促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。二是深入开展预算绩效管理提质增效活动,充分发挥专业力量的“智囊”作用,扩大重点绩效评价范围,提高绩效评价质量,用好绩效评价结果,形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。三是完善基本支出和项目支出标准体系建设,规范预算编制。四是持续加大政府采购监管力度,不断提升政府采购审核效率,全面规范政府采购机制流程;强化采购人主体责任,全力落实政府采购惠企政策,维护政府采购公平秩序,保障中小微企业合法权益。
(六)硬化预算约束保障重点支出。一是通过“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制,将事业收入、经营收入等非财政拨款资金纳入财政预算管理,增强财政预算的统筹能力和预算对执行的约束力。二是严格保障顺序,坚持“三保”支出在预算安排和预算执行等方面的优先顺序。三是重点保障大事要事,推动创新驱动、绿色低碳发展,推动乡村全面振兴,服务经济社会发展大局。
(七)担当作为强化国企国资管理。一是以管资本为主线,把好“入口”日常“出口”的国有企业全程监管。二是支持推进全区国有经济布局优化和结构调整,提高国有资本运行效率,增强企业投融资能力和核心竞争力。三是健全完善国有资产政策制度体系,提升资产管理信息化水平,提高国有资产使用效率。
各位代表,2023年财政工作任务艰巨繁重,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府及区委决策部署,认真落实人大会议的决议和要求,解放思想、真抓实干、守正创新,切实做好各项财政工作,自信自强、踔厉奋发、勇毅前行,在实现中国式现代化新征程中扛起历史使命,在奋力谱写桥东高质量发展新篇章中展现财政担当!
附件:1.桥东区2022年一般公共预算收入完成情况表
2.桥东区2022年一般公共预算支出完成情况表
3.桥东区2022年政府性基金预算收入完成情况表
4.桥东区2022年政府性基金预算支出完成情况表
5.桥东区2022年国有资本经营预算收入完成情况表
6.桥东区2022年国有资本经营预算支出完成情况表
7.桥东区2022年社会保险基金预算收入完成情况表
8.桥东区2022年社会保险基金预算支出完成情况表
9.桥东区2022年政府债务执行情况表
10.桥东区2022年政府专项债务情况表
11.桥东区2023年一般公共预算收入表(草案)
12.桥东区2023年一般公共预算功能分类支出表(草案)
13.桥东区2023年一般公共预算经济分类支出表(草案)
14.桥东区2023年政府性基金预算功能分类支出表(草案)
15.桥东区2023年政府性基金预算经济分类支出表(草案)
16.桥东区2023年国有资本经营预算收入表(草案)
17.桥东区2023年国有资本经营预算支出表(草案)
18.桥东区2023年社会保险基金预算收入表(草案)
19.桥东区2023年社会保险基金预算支出表(草案)
20.桥东区2023年政府债务安排情况表(草案)
21.桥东区2023年重点项目预算绩效目标(草案)
附件1 | ||
桥东区2022年一般公共预算收入完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
一般公共收入预算合计 | 55259 | 56217 |
1、税收收入 | 23337 | 23382 |
增值税 | 862 | 882 |
企业所得税 | 2749 | 2750 |
个人所得税 | 1587 | 1596 |
城镇土地使用税 | 47 | 4119 |
土地增值税 | 1609 | 8749 |
车船税 | 4112 | 3588 |
资源税 | 8749 | 47 |
环境保护税 | 26 | 32 |
耕地占用税 | 3586 | 1609 |
其他税收 | 10 | 10 |
2、非税收入 | 31922 | 32835 |
行政事业性收费收入 | 1874 | 2194 |
罚没收入 | 1079 | 1088 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 27335 | 27886 |
政府住房基金收入 | 142 | 142 |
其他收入 | 1 | 1 |
森林植被恢复费 | 3 | 3 |
残保金 | 1488 | 1521 |
附件2 | ||
桥东区2022年一般公共预算支出完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合 计 | 190030 | 150477 |
1、一般公共服务支出 | 26573 | 26539 |
2、国防支出 | 600 | 0 |
3、公共安全支出 | 8919 | 7797 |
4、教育支出 | 54426 | 38655 |
5、科学技术支出 | 1266 | 1216 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 1038 | 842 |
7、社会保障和就业支出 | 24160 | 20857 |
8、卫生健康支出 | 9578 | 9002 |
9、节能环保支出 | 5696 | 3257 |
10、城乡社区支出 | 14130 | 7354 |
11、农林水支出 | 9958 | 5641 |
12、交通运输支出 | 1543 | 1275 |
13、资源勘探信息等支出 | 2954 | 1954 |
14、商业服务业等支出 | 119 | 119 |
15、自然资源海洋气象等支出 | 1737 | 0 |
16、住房保障支出 | 7975 | 7974 |
17、灾害防治及应急管理支出 | 1973 | 1690 |
18、债务还本支出 | 4945 | 4945 |
19、债务付息支出 | 11320 | 11320 |
20、债务发行费用支出 | 40 | 40 |
21、转移性支出 | 1080 | 0 |
附件3 | ||
桥东区2022年政府性基金预算收入完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 0 | 0 |
1、非税收入 | 0 | 0 |
2、债务收入 | 0 | 0 |
附件4 | ||
桥东区2022年政府性基金预算支出完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 47578 | 45034 |
1、文化体育与传媒支出 | 54 | 42 |
2、社会保障和就业支出 | 61 | 5 |
3、城乡社区支出 | 13402 | 11358 |
4、其他支出 | 1921 | 1769 |
5、债务付息支出 | 24059 | 24059 |
6、债务发行费用支出 | 1 | 1 |
附件5 | ||
桥东区2022年国有资本经营预算收入完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 0 | 0 |
国有资本经营预算收入 | 0 | 0 |
附件6 | ||
桥东区2022年国有资本经营预算支出完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 0 | 0 |
1、社会保障和就业支出 | 0 | 0 |
2、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 0 |
3、转移性支出 | 0 | 0 |
附件7 | ||
桥东区2022年社会保险基金预算收入完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 202729 | 199944 |
1.基本养老保险基金收入 | 189306 | 186521 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 2818 | 2818 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 28866 | 28866 |
企业职工基本养老保险基金收入 | 157622 | 154837 |
2.上年结余收入 | 13423 | 13423 |
附件8 | ||
桥东区2022年社会保险基金预算支出完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 调整预算数 | 完成数 |
合计 | 202729 | 199944 |
1.基本养老保险基金支出 | 180057 | 177272 |
城乡居民基本养老保险基金支出 | 2054 | 2054 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20381 | 20381 |
企业职工基本养老保险基金支出 | 157622 | 154837 |
2.年终结余 | 22672 | 22672 |
附件9 | |
桥东区2022年政府债务情况表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 完成数 |
1、政府债务限额 | 1073578 |
一般债务限额 | 347086 |
专项债务限额 | 726492 |
新增一般债券限额 | 0 |
新增专项债券限额 | 0 |
2、政府债务余额 | 980755 |
一般债务余额 | 311463 |
专项债务余额 | 669292 |
3、政府债务还本付息额 | 92465 |
偿还一般债务本金 | 49245 |
偿还专项债务本金 | 7800 |
偿付一般债务利息及服务费 | 11360 |
偿付专项债务利息及服务费 | 24060 |
4、政府债务使用额 | 44300 |
再融资一般债券使用额 | 44300 |
再融资专项债券使用额 | 0 |
新增政府一般债券使用额 | 0 |
新增政府专项债券使用额 | 0 |
附件10 | |
桥东区2022年政府专项债务情况表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 完成数 |
1、专项债券收入 | 0 |
2、专项债券支出 | 0 |
3、专项债务还本 | 7800 |
4、专项债务付息 | 24059 |
5、专项债务服务费 | 1 |
6、专项收入 | 0 |
附件11 | |
桥东区2023年一般公共预算预算收入表(草案) | |
单位:万元 | |
科目名称 | 预算数 |
合计 | 64660 |
1.税收收入 | 25160 |
增值税 | 3830 |
企业所得税 | 3250 |
个人所得税 | 2696 |
资源税 | 80 |
耕地占用税 | 1928 |
城镇土地使用税 | 4588 |
土地增值税 | 4840 |
环保税 | 40 |
车船税 | 3888 |
其他税收 | 20 |
2、非税收入 | 39500 |
行政事业性收费收入 | 1320 |
罚没收入 | 3535 |
国有资源(矿产)有偿使用收入 | 33000 |
政府住房基金收入 | 142 |
其他收入 | 3 |
残保金 | 1500 |
附件12
桥东区2023年一般公共预算功能分类支出表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合 计 | 321493 | 26957 |
1、一般公共服务支出 | 68199 | 6770 |
人大事务 | 694 | |
行政运行 | 280 | |
一般行政管理事务 | 289 | |
人大会议 | 85 | |
代表工作 | 40 | |
政协事务 | 335 | |
行政运行 | 233 | |
一般行政管理事务 | 19 | |
政协会议 | 65 | |
参政议政 | 18 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 51153 | 6720 |
行政运行 | 16929 | 6720 |
一般行政管理事务 | 34081 | |
信访事务 | 139 | |
事业运行 | 4 | |
发展与改革事务 | 324 | |
行政运行 | 259 | |
一般行政管理事务 | 65 | |
统计信息事务 | 295 | |
行政运行 | 177 | |
一般行政管理事务 | 38 | |
专项普查活动 | 80 | |
财政事务 | 839 | |
行政运行 | 454 | |
一般行政管理事务 | 385 | |
税收事务 | 1547 | |
行政运行 | 1467 | |
一般行政管理事务 | 80 | |
审计事务 | 938 | |
行政运行 | 203 | |
一般行政管理事务 | 52 | |
审计业务 | 683 | |
纪检监察事务 | 1192 | |
行政运行 | 944 | |
一般行政管理事务 | 248 | |
商贸事务 | 618 | |
行政运行 | 558 | |
一般行政管理事务 | 10 | |
招商引资 | 50 | |
民族事务 | 4 | |
民族工作专项 | 4 | |
档案事务 | 187 | |
行政运行 | 146 | |
一般行政管理事务 | 41 | |
民主党派及工商联事务 | 50 | |
行政运行 | 37 | |
一般行政管理事务 | 13 | |
群众团体事务 | 792 | |
行政运行 | 742 | |
一般行政管理事务 | 50 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 768 | |
行政运行 | 379 | |
一般行政管理事务 | 389 | |
组织事务 | 1050 | |
行政运行 | 324 | |
一般行政管理事务 | 726 | |
宣传事务 | 714 | |
行政运行 | 191 | |
一般行政管理事务 | 523 | |
统战事务 | 192 | |
行政运行 | 158 | |
一般行政管理事务 | 11 | |
机关服务 | 3 | |
宗教事务 | 10 | |
华侨事务 | 3 | |
其他统战事务支出 | 7 | |
网信事务 | 160 | |
行政运行 | 118 | |
一般行政管理事务 | 42 | |
市场监督管理事务 | 2697 | 50 |
行政运行 | 2165 | |
一般行政管理事务 | 85 | |
市场主体管理 | 72 | 50 |
市场秩序执法 | 8 | |
信息化建设 | 46 | |
质量安全监管 | 30 | |
食品安全监管 | 152 | |
其他市场监督管理事务 | 139 | |
其他一般公共服务支出 | 3650 | |
其他一般公共服务支出 | 3650 | |
2、国防支出 | 790 | |
专项工程 | 58 | |
专项工程 | 58 | |
国防动员 | 732 | |
兵役征集 | 55 | |
民兵 | 77 | |
其他国防动员支出 | 600 | |
3、公共安全支出 | 4135 | |
公安 | 3063 | |
行政运行 | 775 | |
一般行政管理事务 | 1591 | |
其他公安支出 | 697 | |
检察 | 214 | |
行政运行 | 148 | |
其他检察支出 | 66 | |
法院 | 562 | |
行政运行 | 203 | |
一般行政管理事务 | 359 | |
司法 | 296 | |
行政运行 | 217 | |
一般行政管理事务 | 76 | |
公共法律服务 | 3 | |
4、教育支出 | 66139 | 2915 |
教育管理事务 | 10230 | |
行政运行 | 560 | |
一般行政管理事务 | 370 | |
其他教育管理事务支出 | 9300 | |
普通教育 | 55488 | 2913 |
学前教育 | 3692 | 672 |
小学教育 | 24417 | 1726 |
初中教育 | 27312 | 503 |
高等教育 | 1 | 1 |
其他普通教育支出 | 66 | 11 |
特殊教育 | 5 | 2 |
特殊学校教育 | 5 | 2 |
进修及培训 | 166 | |
干部教育 | 166 | |
教育费附加安排的支出 | 20 | |
其他教育费附加安排的支出 | 20 | |
其他教育支出 | 230 | |
其他教育支出 | 230 | |
5、科学技术支出 | 954 | 222 |
科学技术管理事务 | 7 | |
一般行政管理事务 | 7 | |
技术研究与开发 | 581 | 2 |
科技成果转化与扩散 | 2 | 2 |
其他技术研究与开发支出 | 579 | |
科学技术普及 | 96 | |
机构运行 | 96 | |
其他科学技术支出 | 270 | 220 |
科技奖励 | 20 | 20 |
其他科学技术支出 | 250 | 200 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 742 | 96 |
文化和旅游 | 461 | 40 |
行政运行 | 406 | |
一般行政管理事务 | 7 | |
旅游宣传 | 8 | |
其他文化和旅游支出 | 40 | 40 |
文物 | 44 | |
文物保护 | 44 | |
新闻出版电影 | 7 | |
电影 | 7 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 230 | 56 |
宣传文化发展专项支出 | 30 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 200 | 56 |
7、社会保障和就业支出 | 54876 | 10471 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1615 | 1 |
行政运行 | 908 | |
一般行政管理事务 | 706 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1 | 1 |
民政管理事务 | 5404 | 15 |
行政运行 | 221 | |
一般行政管理事务 | 17 | |
行政区划和地名管理 | 137 | |
基层政权建设和社区治理 | 4377 | 15 |
其他民政管理事务支出 | 652 | |
行政事业单位养老支出 | 10614 | 2427 |
离退休人员管理机构 | 707 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4273 | 570 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 777 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1857 | 1857 |
对机关事业单位职业年金的补助 | 3000 | |
就业补助 | 2574 | 1258 |
就业创业服务补贴 | 2012 | 1258 |
就业见习补贴 | 562 | |
抚恤 | 2342 | 1143 |
死亡抚恤 | 678 | 78 |
伤残抚恤 | 792 | 750 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 586 | 313 |
义务兵优待 | 171 | |
烈士纪念设施管理维护 | 24 | |
其他优抚支出 | 91 | 2 |
退役安置 | 2304 | 388 |
退役士兵安置 | 291 | 24 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1436 | 169 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 20 | |
退役士兵管理教育 | 8 | 3 |
军队转业干部安置 | 374 | 192 |
其他退役安置支出 | 175 | |
社会福利 | 404 | 147 |
儿童福利 | 62 | 47 |
老年福利 | 150 | |
养老服务 | 192 | 100 |
残疾人事业 | 609 | 31 |
行政运行 | 170 | |
一般行政管理事务 | 208 | |
残疾人康复 | 10 | 10 |
残疾人生活和护理补贴 | 200 | |
其他残疾人事业支出 | 21 | 21 |
最低生活保障 | 3698 | 2855 |
城市最低生活保障金支出 | 1960 | 1552 |
农村最低生活保障金支出 | 1738 | 1303 |
临时救助 | 228 | 50 |
临时救助支出 | 228 | 50 |
特困人员救助供养 | 651 | 422 |
城市特困人员救助供养支出 | 139 | 77 |
农村特困人员救助供养支出 | 512 | 345 |
其他生活救助 | 180 | |
其他城市生活救助 | 100 | |
其他农村生活救助 | 80 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 8723 | 1723 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 6800 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1923 | 1723 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 13855 | |
其他财政对社会保险基金的补助 | 13855 | |
退役军人管理事务 | 1664 | |
行政运行 | 1574 | |
一般行政管理事务 | 90 | |
财政代缴社会保险费支出 | 11 | 11 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 11 | 11 |
8、卫生健康支出 | 16192 | 1942 |
卫生健康管理事务 | 485 | |
行政运行 | 435 | |
一般行政管理事务 | 21 | |
其他卫生健康管理事务支出 | 29 | |
公立医院 | 252 | 63 |
其他公立医院支出 | 252 | 63 |
基层医疗卫生机构 | 1686 | 158 |
城市社区卫生机构 | 469 | |
乡镇卫生院 | 872 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 345 | 158 |
公共卫生 | 5898 | 1352 |
疾病预防控制机构 | 592 | |
妇幼保健机构 | 15 | |
基本公共卫生服务 | 2006 | 1242 |
重大公共卫生服务 | 109 | 70 |
突发公共卫生事件应急处理 | 3136 | |
其他公共卫生支出 | 40 | 40 |
中医药 | 20 | 15 |
其他中医药支出 | 20 | 15 |
计划生育事务 | 1107 | 299 |
计划生育服务 | 1069 | 299 |
其他计划生育事务支出 | 38 | |
行政事业单位医疗 | 3582 | |
行政单位医疗 | 3076 | |
事业单位医疗 | 390 | |
公务员医疗补助 | 116 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1280 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1280 | |
医疗救助 | 1233 | |
城乡医疗救助 | 1227 | |
其他医疗救助支出 | 6 | |
优抚对象医疗 | 83 | 55 |
优抚对象医疗补助 | 83 | 55 |
医疗保障管理事务 | 286 | |
行政运行 | 207 | |
一般行政管理事务 | 40 | |
机关服务 | 2 | |
医疗保障政策管理 | 15 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 22 | |
老龄卫生健康事务 | 270 | |
老龄卫生健康事务 | 270 | |
其他卫生健康支出 | 10 | |
其他卫生健康支出 | 10 | |
9、节能环保支出 | 7215 | 751 |
环境保护管理事务 | 100 | |
行政运行 | 100 | |
污染防治 | 6715 | 751 |
大气 | 4415 | 751 |
土壤 | 2300 | |
污染减排 | 400 | |
生态环境监测与信息 | 400 | |
10、城乡社区支出 | 35579 | |
城乡社区管理事务 | 22822 | |
行政运行 | 2418 | |
一般行政管理事务 | 12537 | |
城管执法 | 7191 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 676 | |
城乡社区环境卫生 | 12757 | |
城乡社区环境卫生 | 12757 | |
11、农林水支出 | 10332 | 3047 |
农业农村 | 4762 | 1052 |
行政运行 | 669 | |
一般行政管理事务 | 4 | |
病虫害控制 | 103 | 22 |
农产品质量安全 | 14 | 4 |
行业业务管理 | 5 | |
农业生产发展 | 849 | 795 |
农村合作经济 | 4 | |
农村社会事业 | 259 | 219 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 29 | 12 |
农田建设 | 2755 | |
其他农业农村支出 | 71 | |
林业和草原 | 857 | 371 |
森林资源培育 | 605 | 246 |
森林资源管理 | 3 | 3 |
森林生态效益补偿 | 15 | 15 |
贷款贴息 | 107 | 107 |
林业草原防灾减灾 | 118 | |
行业业务管理 | 9 | |
水利 | 137 | 66 |
水利行业业务管理 | 11 | |
水质监测 | 5 | |
防汛 | 25 | |
抗旱 | 30 | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 60 | 60 |
其他水利支出 | 6 | 6 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1890 | 371 |
一般行政管理事务 | 20 | |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1870 | 371 |
农村综合改革 | 2247 | 903 |
对村级公益事业建设的补助 | 777 | 417 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1180 | 447 |
农村综合改革示范试点补助 | 1 | |
其他农村综合改革支出 | 289 | 39 |
普惠金融发展支出 | 439 | 284 |
农业保险保费补贴 | 364 | 261 |
创业担保贷款贴息及奖补 | 75 | 23 |
12、交通运输支出 | 1860 | 53 |
公路水路运输 | 1837 | 30 |
行政运行 | 1012 | |
一般行政管理事务 | 2 | |
公路养护 | 823 | 30 |
车辆购置税支出 | 23 | 23 |
车辆购置税其他支出 | 23 | 23 |
13、资源勘探工业信息等支出 | 2652 | |
制造业 | 1000 | |
其他制造业支出 | 1000 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 1652 | |
行政运行 | 815 | |
一般行政管理事务 | 837 | |
14、金融支出 | 50 | |
其他金融支出 | 50 | |
其他金融支出 | 50 | |
15、自然资源海洋气象等支出 | 637 | |
自然资源事务 | 637 | |
自然资源利用与保护 | 327 | |
自然资源调查与确权登记 | 90 | |
地质勘查与矿产资源管理 | 17 | |
其他自然资源事务支出 | 203 | |
16、住房保障支出 | 5437 | 683 |
保障性安居工程支出 | 2420 | 683 |
棚户区改造 | 1508 | 607 |
农村危房改造 | 836 | |
公共租赁住房 | 19 | 19 |
保障性住房租金补贴 | 57 | 57 |
住房改革支出 | 3017 | |
住房公积金 | 3017 | |
17、灾害防治及应急管理支出 | 3234 | 7 |
应急管理事务 | 1607 | |
行政运行 | 283 | |
一般行政管理事务 | 3 | |
灾害风险防治 | 56 | |
安全监管 | 30 | |
应急管理 | 840 | |
其他应急管理支出 | 395 | |
消防救援事务 | 1298 | |
行政运行 | 408 | |
一般行政管理事务 | 323 | |
消防应急救援 | 567 | |
矿山安全 | 283 | |
矿山安全监察事务 | 283 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46 | 7 |
自然灾害救灾补助 | 39 | |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7 | 7 |
18、预备费 | 2193 | |
19、债务还本支出 | 28248 | |
地方政府一般债务还本支出 | 28248 | |
地方政府一般债券还本支出 | 23793 | |
地方政府其他一般债务还本支出 | 4455 | |
20、债务付息支出 | 12027 | |
地方政府一般债务付息支出 | 12027 | |
地方政府一般债券付息支出 | 10458 | |
地方政府其他一般债务付息支出 | 1569 | |
21、债务发行费用支出 | 2 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
附件13
桥东区2023年一般公共预算经济分类支出表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合 计 | 321493 | 26957 |
1、机关工资福利支出 | 39388 | 0 |
工资奖金津补贴 | 17372 | |
社会保障缴费 | 13177 | |
住房公积金 | 2647 | |
其他工资福利支出 | 6192 | |
2、机关商品和服务支出 | 90715 | 10587 |
办公经费 | 35861 | 2938 |
会议费 | 135 | |
培训费 | 160 | 3 |
专用材料购置费 | 563 | 4 |
委托业务费 | 7284 | 7 |
公务接待费 | 40 | |
公务用车运行维护费 | 260 | |
维修(护)费 | 1766 | |
其他商品和服务支出 | 44646 | 7635 |
3、机关资本性支出(一) | 24273 | 504 |
房屋建筑物购建 | 15133 | |
基础设施建设 | 7474 | 447 |
公务用车购置 | 80 | |
土地征迁补偿和安置支出 | 384 | |
设备购置 | 688 | |
大型修缮 | 342 | 57 |
其他资本性支出 | 172 | |
4、机关资本性支出(二) | 2734 | 0 |
基础设施建设 | 160 | |
大型修缮 | 59 | |
其他资本性支出 | 2515 | |
5、对事业单位经常性补助 | 42078 | 0 |
工资福利支出 | 39033 | |
商品和服务支出 | 3045 | |
6、对事业单位资本性补助 | 425 | 0 |
资本性支出(一) | 414 | |
资本性支出(二) | 11 | |
7、对企业补助 | 4066 | 222 |
费用补贴 | 3665 | |
其他对企业补助 | 401 | 222 |
8、对个人和家庭的补助 | 70295 | 11646 |
社会福利和救助 | 28341 | 5691 |
助学金 | 11 | |
个人农业生产补贴 | 84 | 30 |
离退休费 | 21046 | 193 |
其他对个人和家庭补助 | 20813 | 5732 |
9、对社会保障基金补助 | 3591 | 3591 |
对社会保险基金补助 | 3591 | 3591 |
10、债务利息及费用支出 | 12029 | 0 |
国内债务付息 | 12027 | |
国内债务发行费用 | 2 | |
11、债务还本支出 | 28248 | 0 |
国内债务还本 | 28248 | |
12、预备费及预留 | 2193 | 0 |
预备费 | 2193 | |
13、其他支出 | 1458 | 407 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 180 | 100 |
其他支出 | 1278 | 307 |
附件14
桥东区2023年政府性基金预算功能分类支出表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合计 | 126696 | 166 |
1.文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 22 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 31 | 22 |
资助国产影片放映 | 30 | 22 |
资助影院建设 | 1 | |
2.社会保障和就业支出 | 63 | 6 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 63 | 6 |
移民补助 | 8 | 6 |
基础设施建设和经济发展 | 55 | |
3、城乡社区支出 | 51576 | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51311 | |
征地和拆迁补偿支出 | 51311 | |
城市基础设施配套费安排的支出 | 265 | |
城市公共设施 | 114 | |
城市环境卫生 | 31 | |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120 | |
4.其他支出 | 199 | 138 |
彩票公益金安排的支出 | 199 | 138 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 169 | 130 |
用于体育福利的彩票公益金支出 | 2 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8 | 8 |
用于其他社会福利的彩票公益金支出 | 20 | |
5.债务还本支出 | 51077 | |
地方政府专项债务还本支出 | 51077 | |
国有土地使用权出让金债务还本支出 | 51077 | |
6.债务付息支出 | 23746 | |
地方政府专项债务付息支出 | 23746 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 23746 | |
7.债务发行费用支出 | 4 | |
地方政府专项债务发行费用支出 | 4 | |
国有土地使用权出让金债务发行费支出 | 4 |
附件15 | ||
桥东区2023年政府性基金预算经济分类支出表(草案) | ||
单位:万元 | ||
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 |
合计 | 126696 | 166 |
1、机关商品和服务支出 | 51327 | 5 |
委托业务费 | 16 | 5 |
其他商品和服务支出 | 51311 | |
2.对企业补助 | 145 | 22 |
费用补贴 | 31 | 22 |
其他对企业补助 | 114 | |
3、机关资本性支出(二) | 31 | |
设备购置 | 31 | |
4.对个人和家庭的补助 | 193 | 16 |
社会福利和救助 | 65 | 8 |
其他对个人和家庭的补助 | 128 | 8 |
5、债务利息及费用支出 | 23750 | |
国内债务付息 | 23746 | |
国内债务发行费用 | 4 | |
6.债务还本支出 | 51077 | |
国内债务还本 | 51077 | |
7.其他支出 | 173 | 123 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 153 | 123 |
附件16 | |||
桥东区2023年国有资本经营预算收入表(草案) | |||
单位:万元 | |||
科目名称 | 预算数 | ||
合计 | 0 | ||
1、国有资本经营预算收入 | 0 | ||
附件17 | |||
桥东区2023年国有资本经营预算支出表(草案) | |||
单位:万元 | |||
科目名称 | 预算数 | 其中:提前下达 | |
合计 | 382 | 382 | |
1、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
2、国有资本经营预算支出 | 382 | 382 | |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 382 | 382 | |
3、转移性支出 | 0 | 0 | |
附件18 | |
桥东区2023年社会保险基金预算收入表(草案) | |
单位:万元 | |
科目名称 | 预算数 |
合计 | 213025 |
1.基本养老保险基金收入 | 190402 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 3002 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 29778 |
企业职工基本养老保险基金收入 | 157622 |
2.上年结余收入 | 22623 |
附件19 | |
桥东区2023年社会保险基金预算支出表(草案) | |
单位:万元 | |
科目名称 | 预算数 |
合计 | 213025 |
1.基本养老保险基金支出 | 181202 |
城乡居民基本养老保险基金支出 | 2154 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 21426 |
企业职工基本养老保险基金支出 | 157622 |
2.年终结余 | 31823 |
附件20 | |
桥东区2023年政府债务情况表(草案) | |
单位:万元 | |
科目名称 | 预算数 |
1、政府债务限额 | 1073578 |
一般债务限额 | 347086 |
专项债务限额 | 726492 |
新增一般债券限额 | 0 |
新增专项债券限额 | 0 |
2、政府债务余额 | 980755 |
一般债务余额 | 311463 |
专项债务余额 | 669292 |
3、政府债务还本付息额 | 109080 |
偿还一般债务本金 | 23793 |
偿还专项债务本金 | 51077 |
偿还一般债务利息及服务费 | 10460 |
偿还专项债务利息及服务费 | 23750 |
4、政府债务使用额 | 74700 |
再融资一般债券使用额 | 23700 |
再融资专项债券使用额 | 51000 |
新增政府一般债券使用额 | 0 |
新增政府专项债券使用额 | 0 |
附件21 | ||||
桥东区2023年重点项目预算绩效目标表(草案) | ||||
1.党报党刊征订绩效目标表
211001中共张家口市桥东区委宣传部本级 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P000006100450 | 项目名称 | 区级项目:党报党刊征订 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中:财政 资金 | 200.00 | 其他资金 | |
完成市委下达我区的征订任务,实现党报党刊基层党组织全覆盖,确保党的路线、方针、政策,创新理论、重大决策部署宣传到位。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |||
绩效目标 | 1.完成市委下达我区的征订任务,实现党报党刊基层党组织全覆盖,确保党的路线、方针、政策,创新理论、重大决策部署宣传到位。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人民日报、河北日报、张家口日报订阅数量 | 人民日报、河北日报、张家口日报订阅数量 | ≥3010份 | 三定方案 |
质量指标 | 提升人员理论素养 | 提升人员理论素养 | ≥95% | 三定方案 | |
时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | ≥1年 | 三定方案 | |
成本指标 | 保障经费 | 保障经费 | ≥200万元 | 三定方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | ≥95% | 三定方案 |
社会效益指标 | 党员干部群众及时学习掌握党的路线、方针和政策 | 党员干部群众及时学习掌握党的路线、方针和政策 | ≥95% | 三定方案 | |
生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | ≥95% | 三定方案 | |
可持续影响指标 | 受众受影响时间 | 受众受影响时间 | ≥1年 | 三定方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部群众对报纸的满意度 | 党员干部群众对报纸的满意度 | ≥95% | 三定方案 |
2.农村公益电影放映及老放映员区级补助经费绩效目标表
211001中共张家口市桥东区委宣传部本级 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 13070223P00000810200C | 项目名称 | 区级项目:农村公益电影放映及老放映员区级补助经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 其中:财政 资金 | 其他资金 | |||
支持农村电影事业发展,推动农村精神文明建设,提升人民群众幸福感。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
1.15 | 2.30 | 3.46 | 4.61 | |||
绩效目标 | 1.支持农村电影事业发展,推动农村精神文明建设,提升人民群众幸福感。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 老放映员人数 | 老放映员人数 | 7人 | 三定方案 |
质量指标 | 电影播放质量 | 电影播放质量 | ≥95% | 三定方案 | |
时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 三定方案 | |
成本指标 | 需要资金 | 需要资金 | ≥46080元 | 三定方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济发展水平 | 提升经济发展水平 | ≥95% | 三定方案 |
社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥95% | 三定方案 | |
生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 三定方案 | |
可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 三定方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 三定方案 |
3.城乡建设基础设施维护经费绩效目标表
348001张家口市桥东区交通运输局本级 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00000810171R | 项目名称 | 城乡建设基础设施维护经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.08 | 其中:财政 资金 | 73.08 | 其他资金 | |
保证就业援助人员工资按时发放,确保稳定。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
24.25 | 40.50 | 56.75 | 73.08 | |||
绩效目标 | 1.保证就业援助人员工资按时发放,确保稳定。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 在职人数 | 11人 | |
质量指标 | 在职人员经费发放率 | 在职人员经费发放率 | 100% | ||
时效指标 | 工资足额按时发放率 | 工资足额按时发放率 | 100% | ||
成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≈6.64万元/人 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高消费水平 | 是否提高消费水平 | 是 | |
社会效益指标 | 是否保证单位正常运转 | 是否保证单位正常运转 | 是 | ||
可持续影响指标 | 经费保障年限 | 经费保障年限 | 2023全年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意程度 | 单位人员满意程度 | ≥95% |
4.桥东区2023年农村公路大修工程绩效目标表
348001张家口市桥东区交通运输局本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P00001610008J | 项目名称 | 区级项目:桥东区2023年农村公路大修工程 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 487.00 | 其中:财政 资金 | 487.00 | 其他资金 | |||
用于完成我区农村公路大修任务 | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
240.00 | 487.00 | |||||||
绩效目标 | 1.完成省厅下达我区农村公路大修任务7.7公里。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 农村公路新改建(公里) | 农村公路新改建(公里) | 7.7公里 | |
质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | ||
时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 100% | ||
质量指标 | 完工验收项目合格率 | 完工验收项目合格率 | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | |
社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | ||
生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | ||
可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% |
5.市政续建项目绩效目标表
348001张家口市桥东区交通运输局本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P000015100079 | 项目名称 | 区级项目:市政续建 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1620.28 | 其中:财政 资金 | 1620.28 | 其他资金 | |||
用于延续管理与养护维修桥东辖区内市政基础设施。 | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
500.00 | 900.00 | 1300.00 | 1620.28 | |||||
绩效目标 | 1.延续管理与养护维修桥东辖区内市政基础设施。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 占年度待修市政设施任务量的比例 | 占年度待修市政设施任务量的比例 | ≥95% | |
质量指标 | 市政设施续建项目验收合格率 | 市政设施续建项目验收合格率 | 100% | ||
成本指标 | 全年资金需求 | 全年资金需求 | 1620.28万元 | ||
时效指标 | 市政设施续建项目完成及时率 | 市政设施续建项目完成及时率 | ≥95% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 是 | |
社会效益指标 | 提高设施完好率 | 提高设施完好率 | 基本完好 | ||
可持续影响指标 | 市政设施保持年限 | 市政设施保持年限 | 永久 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 城市居民满意度 | ≥80% |
6.辖区园林,绿地管理与维护、城乡建设管理绩效目标表
348001张家口市桥东区交通运输局本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P000014100131 | 项目名称 | 区级项目:辖区园林,绿地管理与维护、城乡建设管理 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1565.00 | 其中:财政 资金 | 1565.00 | 其他资金 | |||
用于辖区内绿化市政设施维护养护; 用于南口公园基础设施维护及绿地养护; 用于全年城市快速路日常养护维护(包括日常养护、养护工程) | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
500.00 | 900.00 | 1300.00 | 1565.00 | |||||
绩效目标 | 1.1.做好辖区内绿化市政设施维护养护。 2.做好南口公园基础设施维护及绿地养护。 3.做好全年城市快速路日常养护维护(包括日常养护、养护工程) | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障辖区道路面积 | 保障辖区道路面积 | 1393561.86㎡ | |
数量指标 | 保障辖区绿地面积 | 保障辖区绿地面积 | 910325.1㎡ | ||
数量指标 | 快速路路段长度 | 快速路路段长度 | 42.72公里 | ||
质量指标 | 辖区绿化覆盖率 | 辖区绿化覆盖率 | ≥70% | ||
成本指标 | 维护养护年成本 | 维护养护年成本 | 1565万元 | ||
时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济发展 | 是否促进经济发展 | 是 | |
社会效益指标 | 是否提高公路安全水平 | 是否提高公路安全水平 | 是 | ||
社会效益指标 | 提升公园整体面貌 | 提升公园整体面貌 | 持续提升 | ||
生态效益指标 | 辖区林木绿化率 | 辖区林木绿化率 | ≥70% | ||
可持续影响指标 | 资金保障年限 | 资金保障年限 | 1年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% |
7.2023年就业补助区级配套绩效目标表
356001张家口市桥东区人力资源和社会保障局本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00006410002M | 项目名称 | 区级项目:2023年就业补助区级配套 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.00 | 其中:财政 资金 | 562.00 | 其他资金 | ||
资金按规定用于批准的支出项目 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
1.00 | |||||||
绩效目标 | 1.资金按规定用于批准的支出项目 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 就业培训人数 | 就业培训人数 | ≥100人 | |
质量指标 | 失业率 | 失业率 | ≤4.3% | ||
时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 及时发放 | ||
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 年初预算 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | |
社会效益指标 | 增强群众满意度和获得感 | 增强群众满意度和获得感 | 有效增强 | ||
可持续影响指标 | 经费保障期 | 经费保障期 | 2023年全年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
8.人力资源产业园区运营服务费绩效目标表
356001张家口市桥东区人力资源和社会保障局本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P000054100059 | 项目名称 | 区级项目:人力资源产业园区运营服务费 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中:财政 资金 | 400.00 | 其他资金 | |||
维护人力资源产业园区正常运行 | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
1.00 | ||||||||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人力资源产业园区数量 | 人力资源产业园区数量 | 1家 | |
质量指标 | 正常运营率 | 正常运营率 | ≥90% | ||
时效指标 | 维持运营时效 | 维持运营时效 | 1年 | ||
成本指标 | 运营费用 | 运营费用 | 4000000第一年 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | 有效提高 | |
社会效益指标 | 为园区运营创造良好环境 | 为园区运营创造良好环境 | 良好 | ||
可持续影响指标 | 经费保障期 | 经费保障期 | 2023年全年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
9.桥东区山水林田湖建设项目工程绩效目标表
326001张家口市桥东区农业农村局本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P00004010038R | 项目名称 | 区级项目:桥东区山水林田湖建设项目工程 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中:财政 资金 | 300.00 | 其他资金 | |||
项目实施后,生态环境将得到明显改善,碳汇功能增强,空气污染度降低,并且对北京地区生态环境有直接影响,为构建京津绿色屏障、改善首都周边环境做出贡献。 | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
100.00 | 200.00 | |||||||
绩效目标 | 1.项目实施后,生态环境将得到明显改善,碳汇功能增强,空气污染度降低,并且对北京地区生态环境有直接影响,为构建京津绿色屏障、改善首都周边环境做出贡献。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | 200亩 | 年初预算 |
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | ≥90% | 年初预算 | |
时效指标 | 项目预计开工日期 | 项目预计开工日期 | 2021年5月 | 年初预算 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 年初预算 |
社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥95% | 年初预算 | |
生态效益指标 | 资源储备、涵养水源、保持水体、防风固沙 | 资源储备、涵养水源、保持水体、防风固沙 | 涵养水源20m3/亩/年 | 年初预算 | |
可持续影响指标 | 绿化工程影响 | 绿化工程影响 | 10年 | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年初预算 |
10.衔接资金(待分配)绩效目标表
326001张家口市桥东区农业农村局本级 | 单位:万元 | ||||||||
项目编码 | 13070223P00002010001E | 项目名称 | 区级项目:衔接资金(待分配) | ||||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 890.00 | 其中:财政 资金 | 890.00 | 其他资金 | ||||
用于单位相关事务支出 | |||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||||
890.00 | |||||||||
绩效目标 | 1.用于单位相关事务支出 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇数量 | 服务乡镇数量 | ≥3个 | 年初预算 |
质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | ≥100% | 年初预算 | |
时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底 | 年初预算 | |
成本指标 | 支出控制在批复预算范围内的比例 | 支出控制在批复预算范围内的比例 | >98% | 年初预算 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年初预算 |
社会效益指标 | 改善农村环境卫生 | 改善农村环境卫生 | 改善农村环境卫生 | 年初预算 | |
生态效益指标 | 促进乡村发展 | 促进乡村发展 | ≥98% | 年初预算 | |
可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | >98% | 年初预算 |
11.改制企业相关经费绩效目标表
366001张家口市桥东区商务局本级 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 13070223P00000810179N | 项目名称 | 专项事务工作经费-改制企业相关经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.60 | 其中:财政 资金 | 125.60 | 其他资金 | |
做好商贸改制企业职工安置、职工养老保险、医疗保险等各项遗留问题,按时发放相关费用,为企业职工解决实际困难 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
40.00 | 80.00 | 100.00 | 125.60 | |||
绩效目标 | 1.做好商贸改制企业职工安置、职工养老保险、医疗保险等各项遗留问题,按时发放相关费用,为企业职工解决实际困难 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 负责改制企业数量 | 负责改制企业数量 | 7个 | 落实情况 |
质量指标 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 经费发放情况 | |
时效指标 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 按时发放改制企业留守人员各项保险 | 经费发放情况 | |
成本指标 | 预算范围内 | 预算范围内 | 预算范围内 | 经费发放情况 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障改制企业缴纳保险 | 保障改制企业缴纳保险 | 保障改制企业缴纳保险 | 经费发放情况 |
社会效益指标 | 保障日常生活,维护社会稳定 | 保障日常生活,维护社会稳定 | 保障日常生活,维护社会稳定 | 经费发放情况 | |
生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 落实情况 | |
可持续影响指标 | 经费保障期 | 经费保障期 | 1年 | 落实情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业满意度 | 改制企业满意度 | ≥85% | 落实情况 |
12.公厕管理监督、维护绩效目标表
371001张家口市桥东区公厕管护中心 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00000410001N | 项目名称 | 区级项目 公厕管理监督、维护 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 839.00 | 其中:财政 资金 | 839.00 | 其他资金 | ||
公厕管理监督、维护费用 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
222.00 | 444.00 | 666.00 | 888.00 | ||||
绩效目标 | 1.目标内容:保障全区公厕的正常运转,清掏清运满足客户要求。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 2023年正常运转的公厕 | 2023年需要维护的公厕数量 | ≥109座 | ||
质量指标 | 公厕卫生达标率 | 公厕卫生达标率 | ≥90% | |||
时效指标 | 24小时全天开放,随时保洁 | 开放有效时间 | ≥90% | |||
成本指标 | 公厕综合费用 | 公厕综合费用/年 | ≥888万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | ||
社会效益指标 | 满足市民入厕要求 | 满足市民入厕要求 | ≥90% | |||
可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 可持续影响时间长度 | 1年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入厕人群满意度 | 入厕人群满意度 | ≥90% |
13.环卫作业经费绩效目标表
370001张家口市桥东区城市管理综合行政执法局本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00001010002T | 项目名称 | 区级项目:环卫作业经费 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2864.00 | 其中:财政 资金 | 2864.00 | 其他资金 | ||
1、在区政府以及区执法局领导的基础上,完成各项日常保洁工作,保障城区环境卫生。2、保证主、次干道、背街小巷以及接管无主楼院的常态化清扫保洁工作。3、保证城郊行政村以及城市出入口常态化清扫保洁工作。4、保障日常各类迎检任务顺利开展。5、保障各类重大、特殊节假日辖区卫生干净、整洁,居民正常出行。 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
716.00 | 1432.00 | 2148.00 | 2864.00 | ||||
绩效目标 | 1.保证城郊行政村以及城市出入口常态化清扫保洁工作 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 主干道面积 | 主干道面积 | 9个 | |
数量指标 | 次干道面积 | 次干道面积 | 4座 | ||
数量指标 | 道路清扫保洁、垃圾中转站维护小街巷面积 | 道路清扫保洁、垃圾中转站维护小街巷面积 | ≥5个办事处 | ||
质量指标 | 保障路面清洁率 | 保障路面清洁率 | ≥90百分比 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境整治达标率 | 环境整治达标率 | ≥85百分比 | |
生态效益指标 | 生活垃圾处理率 | 生活垃圾处理率 | ≥85百分比 | ||
可持续影响指标 | 可改善环境、保障城区环境卫生年限 | 可改善环境、保障城区环境卫生年限 | 2023年当年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 |
14、农村作业经费(重新招标)绩效目标表
370001张家口市桥东区城市管理综合行政执法局本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00001010007W | 项目名称 | 区级项目:农村作业经费(重新招标) | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1014.00 | 其中:财政 资金 | 1014.00 | 其他资金 | ||
农村作业经费(重新招标,仁仁洁) | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
253.50 | 507.00 | 760.50 | 1014.00 | ||||
绩效目标 | 1.加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹建设。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 农村清扫数量 | 农村清扫数量 | 38处 | |
数量指标 | 农村清扫面积 | 农村清扫面积 | 111万平方米 | ||
质量指标 | 生活垃圾定点存放及时清运率 | 生活垃圾定点存放及时清运率 | ≥85百分比 | ||
时效指标 | 当年及时完成率 | 当年及时完成率 | ≥95百分比 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 40024人 | |
社会效益指标 | 保障了111万平方米的清洁 | 保障了111万平方米的清洁 | ≥85百分比 | ||
社会效益指标 | 农村环境整治达标率 | 农村环境整治达标率 | ≥85百分比 | ||
生态效益指标 | 农村垃圾处理率 | 农村垃圾处理率 | ≥85百分比 | ||
可持续影响指标 | 保障大仓盖、东望山环卫一体化作业经费年限 | 保障大仓盖、东望山环卫一体化作业经费年限 | 2023年当年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 |
15.氢能与可再生能源研究院研发经费绩效目标表
503001张家口市氢能与可再生能源研究院本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00003710001D | 项目名称 | 区及项目:氢能与可再生能源研究院研发经费 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中:财政 资金 | 500.00 | 其他资金 | ||
为张家口氢能产业提供技术支持 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
125.00 | 250.00 | 375.00 | 500.00 | ||||
绩效目标 | 为张家口氢能产业提供技术支持 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维护氢能数据采集和监测中心平台 | 维护氢能数据采集和监测中心平台 | 1所 | 维护氢能数据采集和监测中心平台 |
数量指标 | 上线后维护氢能与可再生能源产业数据库 | 上线后维护氢能与可再生能源产业数据库 | 1个 | 上线后维护氢能与可再生能源产业数据库 | |
质量指标 | 技术管理业务工作保障率 | 技术管理业务工作保障率 | ≥80% | 技术管理业务工作保障率 | |
质量指标 | 行业基础性数据库建设的质量 | 行业基础性数据库建设的质量 | 合格 | 行业基础性数据库建设的质量 | |
时效指标 | 为氢能产业提供经费保障 | 为氢能产业提供经费保障 | 1年 | 为氢能产业提供经费保障 | |
成本指标 | 氢能研究院运行成本 | 氢能研究院运行成本 | ≤500万元 | 氢能研究院运行成本 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高科技进步贡献 | 提高科技进步贡献 | 有效提高 | 提高科技进步贡献 |
社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 改善生态环境质量 | |
可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 1年 | 影响期限 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥80% | 相关工作人员满意度 |
16.服务群众专项经费绩效目标表
603001张家口市桥东区花园街街道办事处本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00007210023W | 项目名称 | 区级项目:服务群众专项经费 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中:财政 资金 | 140.00 | 其他资金 | ||
加强社区建设,确保为民服务措施有效开展,提升为民服务能力 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
46.67 | 93.34 | 140.00 | |||||
绩效目标 | 1.加强社区建设,确保社区各项为民服务措施有效开展,提升为民服务能力。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务群众专项经费社区数量 | 服务群众专项经费社区数量 | 7个 | 年初预算 |
质量指标 | 社区工作合格率 | 社区工作合格率 | ≥85百分比 | 年初预算 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85百分比 | 年初预算 | |
成本指标 | 项目资金总量 | 项目资金总量 | 140万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥85百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 辖区居民问题处理率 | 辖区居民问题处理率 | ≥85百分比 | 年初预算 | |
生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | ≥85百分比 | 年初预算 | |
可持续影响指标 | 经费保障期间 | 经费保障期间 | 1年 | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 居民满意率 | ≥85百分比 | 年初预算 |
17.基本公共卫生服务(区级配套资金)绩效目标表
361001张家口市桥东区卫生健康局本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P00007110002U | 项目名称 | 区级项目:基本公共卫生服务(区级配套资金) | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中:财政 资金 | 500.00 | 其他资金 | ||
在全区19个社区卫生服务机构、3个卫生院、47个村卫生室按照《国家基本公共卫生服务项目规范》,组织全区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康进行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享受均等的基本公共卫生服务。 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
125.00 | 250.00 | 375.00 | 500.00 | ||||
绩效目标 | 1.目标内容1按照《国家基本公共卫生服务项目规范》,组织全区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康进行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享受均等的基本公共卫生服务。本年基本公卫服务人均89元服务人口27.9683万人。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖机构数 | 基本公共卫生服务覆盖机构数 | ≥22个 | |
数量指标 | 项目覆盖人口数 | 项目覆盖人口数 | ≥27.96万人 | ||
质量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ||
质量指标 | 报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率 | 报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率 | ≥90% | ||
质量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥70% | ||
质量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥65% | ||
质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥90% | ||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | ||
质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | ||
质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | ||
时效指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | 2023年 | ||
成本指标 | 项目保障时限 | 项目保障时限 | 人均89元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否能保服务资金落到实处 | 是否能保服务资金落到实处 | 是 | |
社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | ||
可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 | ||
可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人口满意度 | 服务人口满意度 | ≥80% |
18.洁净型煤购买经费绩效目标表
606001张家口市桥东区姚家庄镇人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||
项目编码 | 13070223P00001410002H | 项目名称 | 区级项目:洁净型煤购买经费 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1405.00 | 其中:财政 资金 | 1405.00 | 其他资金 | |||
完成辖区7个村洁净型煤保供推广、散煤置换工作,有效改善我区空气质量 | ||||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||||
351.25 | 702.50 | 1053.75 | 1405.00 | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1:完成辖区7个村洁净型煤保供推广、散煤置换工作,有效改善我区空气质量。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及洁净型煤事宜村庄数量 | 涉及洁净型煤事宜村庄数量 | 7个 | 根据相关文件 |
质量指标 | 减少大气污染 | 减少大气污染 | 减少大气污染 | 根据相关文件 | |
时效指标 | 项目周期 | 项目周期 | 冬季采暖期 | 根据相关文件 | |
成本指标 | 总成本 | 总成本 | 1405万元 | 根据相关文件 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民生活、生产环境,提升空气质量 | 改善居民生活、生产环境,提升空气质量 | 改善居民生活、生产环境,提升空气质量 | 根据相关文件 |
社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 根据相关文件 | |
可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | 1年 | 根据相关文件 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 涉及人员满意度 | ≥95百分比 | 根据相关文件 |
19.廊道绿化租金绩效目标表
606001张家口市桥东区姚家庄镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P000012100051 | 项目名称 | 区级项目:廊道绿化租金 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中:财政 资金 | 416.00 | 其他资金 | ||
完成我镇7个村土地绿化及租金发放工作 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
104.00 | 208.00 | 312.00 | 416.00 | ||||
绩效目标 | 1.目标内容1:完成我镇7个村土地绿化及租金发放工作。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数量 | 涉及村庄数量 | 7个 | 根据相关文件 |
质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 根据相关文件 | |
时效指标 | 项目周期 | 项目周期 | 1年 | 根据相关文件 | |
成本指标 | 总成本 | 总成本 | 416万元 | 根据相关文件 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 根据相关文件 |
社会效益指标 | 完成土地绿化工作,提升环境质量 | 完成土地绿化工作,提升环境质量 | 完成土地绿化工作,提升环境质量 | 根据相关文件 | |
可持续影响指标 | 持续改善环境条件 | 持续改善环境条件 | 持续改善环境条件 | 根据相关文件 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 涉及人员满意度 | ≥95百分比 | 根据相关文件 |
20.食品检验检测经费绩效目标表
414001张家口市桥东区市场监督管理局本级 | 单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070223P000069100022 | 项目名称 | 区级项目:食品检验检测经费 | ||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中:财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | ||
支付食品检验检测经费 | |||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |||
0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ||||
绩效目标 | 1.目标内容1:对食品制作流通各环节进行监管,及时发现和排除食品安全问题,确保大型活动期间的餐饮安全。通过对食品各个环节的强力监管,及时发现食品监管中存在的问题,重点突出食品安全区建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障,争创全国食品安全区。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 商品抽检批次 | 商品抽检批次 | ≥750批次 | |
质量指标 | 核查处置率 | 核查处置率 | 100% | ||
时效指标 | 抽检任务完成时限 | 抽检任务完成时限 | 2023年12月31日前 | ||
成本指标 | 平均每次抽检费用 | 平均每次抽检费用 | ≤900元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 不合格产品曝光率 | 不合格产品曝光率 | 100% | |
社会效益指标 | 群众对食品安全工作的支持情况 | 群众对食品安全工作的支持情况 | 有效支持 | ||
生态效益指标 | 及时发现一些滥用食品添加剂行为 | 及时发现一些滥用食品添加剂行为 | 一经发现予以曝光 | ||
可持续影响指标 | 食品检验检测综合经费保障影响期限 | 食品检验检测综合经费保障影响期限 | 年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 消费者满意度 | ≥90% |

