(安徽省)关于铜陵市铜官区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于铜官区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表:
受区人民政府委托,向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议,并请各位区政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年以来工作回顾和2021年预算执行情况
2016年以来,在区委的坚强领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神。坚持全力育才、多方聚财、科学用财、精细管财,以管理质效提升推动财政质量提升,助力经济平稳运行、社会安定和谐,为全区经济社会持续健康发展,全面建成小康社会提供了坚实财政保障。
(一)2016年以来工作回顾
财政实力持续增强。强化收入预期管理,完善征管机制,巩固重点税源、壮大骨干税源、扶持新兴税源,实现财政实力稳步增强,努力提升收入质量,促进财政收入稳步增长。一般公共预算收入由2016年的8.7亿元提升至2021年的13.1亿元,年均增长8.5%,税收收入占比89.2%,收入质量进一步提升。建立存量资金定期清理机制,盘活“趴窝”资金,五年来累计盘活资金2亿元。坚决树牢“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,切实兜牢“三保”底线,将有限资金用于重点领域和关键环节。一般公共预算支出从2016年的12.4亿元,增长到2021年的20.6亿元,年均增长10.7%。
服务发展精准有效。认真落实积极的财政政策,服务实体经济发展政策,五年来共兑现各类涉企政策资金14.9亿元,切实减轻实体经济负担,增强企业发展动力。通过担保、财政贴息、续贷资金等措施,推进财政与金融支持实体经济发展措施联动,解决中小微企业融资难问题。五年来,累计拨付小额担保贴息3135万元,累计提供政策性担保11亿元,发放“税融通”贷款18.16亿元,续贷过桥资金周转1.12亿元。,有效缓解中小微企业融资压力。
民生福祉持续改善。聚焦“七有”领域,建立政策、责任、问题、考核“四个清单+”机制,高标准实施民生工程,2016年以来,滚动实施民生工程158项,累计投入12.7亿元。高要求推进社会事业,累计投入38.1亿元,支持教育、社会保障及卫生健康事业发展,促进优质教育资源提标扩面,完善城乡养老、社会救助体系等,提升教育、文化、医疗、社保、体育等公共服务均等化水平。多方筹集并及时拨付棚户区改造、老旧小区改造、文明创建等资金12.1亿元,着力改善城乡人居环境。财政民生类支出投入从2016 的10.6亿元增加到2021年18.5亿元。
三大攻坚战卓有成效。支持三大攻坚战,累计拨付城乡结对帮扶资金3547万元,落实定点帮扶脱贫攻坚及乡村振兴责任。全面加强涉农资金投入,兑现各项惠农资金7066万元。以改善生态环境质量为核心,以生态优先、绿色发展为导向,五年来累计投入5.1亿元,坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。合理控制债务规模,持续优化债务结构,全力化解隐性债务,综合债务率控制在绿色等级,牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。建立以政府债券为主体的举债融资机制,五年来,累计置换政府性债务6.3亿元,申请再融资债券3.7亿元,争取一般债券资金0.2亿元,专项债券资金19.1亿元。
财政改革纵深推进。完善全口径预算管理体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,建立预算稳定调节基金机制。深化国库集中支付改革,实现“纵向到底、横向到边”的改革目标。实施国库集中支付电子化支付系统,实现从“人工跑腿”向“数据跑路”转变。深化政府采购“放管服”改革,推动“互联网+”政府采购。实施财政电子票据改革,构建线上线下相融合的一体化收缴体系,实现非税收入全过程电子化管理。贯彻落实全面实施预算绩效管理加快推动建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算管理体系。推进预算一体化改革。
财政管理更加精细。制定区对高新区、新城办的财政管理体制方案和加强社区财税管理工作的实施方案,微调西湖镇财政管理体制,充分调动高新区、镇办社区组织财政收入的积极性、主动性。完善预算执行动态监控机制,加大对重点部门、重点项目的预算执行监督力度,保障财政资金高效运行。健全预算公开机制,坚持预决算“公开为常态、不公开为例外”,推进预算与人大联网,主动接受人大和社会监督。强化监督检查,将监督职能嵌入预算编制、执行及管理全过程。开展惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理、预决算公开及“小金库”专项检查等各类监督检查。
(二)2021年预算执行情况
1. 一般公共预算
2021年一般公共预算收入完成13.1亿元,为年初预算(以下简称预算)的106.7%,增长12%,超额完成区人代会目标。一般公共预算支出完成20.6亿元,为预算的104.5%,增长1.2%。
(1)区本级一般公共预算收入执行情况:2021年区本级一般公共预算收入12.55亿元,为预算的107.8%,增长11.2%。
主要项目是:增值税6.68亿元,为预算的99.4%;企业所得税0.82亿元,为预算的126.6%;个人所得税0.19亿元,为预算的96.9%;房产税0.44亿元,为预算的136.5%;印花税0.2亿元,为预算的99.7%;城市维护建设税1.01亿元,为预算的104.1%;车船税0.17亿元,为预算的75.2%,城镇土地使用税0.49亿元,为预算的120.5%,土地增值税0.48亿元,为预算的94.1%,契税0.8亿元,为预算的102.6%,非税收入1.28亿元,为预算的190.9%(详见附表一)。
(2)区本级一般公共预算支出执行情况:2021年区本级完成一般公共预算支出20.22亿元,为预算的104%。
主要项目是:一般公共服务支出1.05亿元,为预算的97.1%;公共安全支出0.7亿元,为预算的106.9%;教育支出5.46亿元,为预算的119.7%;科学技术支出0.53亿元,为预算的110.1%,社会保障和就业支出2.91亿元,为预算的88.8%;卫生健康支出1.19亿元,为预算的86.6%;城乡社区支出2.77亿元,为预算的86.2%;商业服务业等支出2.67亿元,为预算的168.5%;住房保障支出1.7亿元,为预算的99.1%(详见附表二)。
(3)区本级财政收支平衡情况:2021年区本级一般公共预算收入12.55亿元,加上级补助收入12.24亿元,下级上解收入0.30亿元,调入预算稳定调节基金0.58亿元,调入资金1.63亿元,以及上年滚存结余0.6亿元,收入总计27.9亿元;区本级当年一般公共预算支出20.22亿元,加上解支出4.46亿元,安排预算稳定调节基金0.82亿元,补助下级支出0.2亿元,支出总计25.7亿元;收支相抵结余2.2亿元,其中净结余0.5亿元、结转下年支出1.7亿元,当年实现收支平衡。
(4)一般债券情况:2021年新增再融资债券5051万元,用于偿还到期政府一般债务。归还一般债券本金70万元。
2. 政府性基金预算
(1)基金收支情况:2021年上级基金补助收入3.13亿元,债务转贷收入7.29亿元,调入资金0.47亿元,上年结余0.25亿元,合计11.14亿元, 基金支出9.34亿元,收支相抵滚存结余1.8万元,主要是土地出让收入(详见附表三)。
(2)专项债券情况:2021年新增专项债券7.29亿元,主要用高新园区和农林水利基础设施建设项目。归还专项债本金4734万元。
3. 国有资本经营预算
2021年区本级国有资本经营收入414万元,主要是股利(息)收入;国有资本经营支出完成414万元,其中:国有企业资本金注入290万元,调入一般公共预算124万元,统筹安排公共预算支出(详见附表四)。
上述数据在市与区财政结算后会有适当调整。
(三)2021年主要工作完成情况
1. 加强财源建设,做大税收来源
一是支持园区工业发展。全年累计拨付高新区资金7.4亿元,支持高新区基础设施建设和厂房更新扩建升级,为高新区后续发展持续蓄力。二是保障社区体制改革。推动税源属地化,建立财税联席会议制度,加强财税工作组织协调力度。2021年,17个社区共完成一般公共预算收入3.9亿元,占全区的31.0%,增幅21.9%。三是精准帮扶实体企业。全年兑现企业扶持政策资金4.72亿元,安排小额担保贷款贴息0.2亿元。做好企业上市培育工作,加速打造资本市场“铜官板块”,今年铜陵洁雅生物科技股份有限公司成功上市。
2. 加大调控力度,统筹可用财力
一是压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”要求,从严从紧控制一般性支出,公用经费预算按不低于15%幅度压减。推行零基预算管理,大力压缩非急需非刚性项目。全面实施综合定额管理,落实中央八项规定,严控“三公”经费预算。全区共压减综合定额和车辆运行费519万元。二是盘活存量资金。积极开展财政存量资金清理工作,将部门结余资金以及结转两年以上的资金全部收回区财政统筹使用。共收回部门存量资金6000万元,重点用于支持社会事业发展和重点项目建设。三是积极争取上级资金。紧扣“重要政策、重大项目、重点资金”,积极争取专项债和中央预算内投资。全年到位独立工矿区中央预算内投资、保障性安居工程、资源枯竭型城市等上级转移支付资金6亿元。到位专项债券资金7.3亿元,主要用于园区基础设施建设、农林水利建设等方面。
3. 优化支出结构,保障民生支出
一是组织实施民生工程。高标准实施23项民生工程,全区累计投入资金3亿元,困难人员救助实现应助尽助,对3.76万名学生补助公用经费2793.21万元;对2.5万人(次)符合条件老人发放津补贴716.8万元;对590人城乡适龄妇女实施“两癌”免费筛查;稳步实施300户棚户区改造、16个城市老旧小区集中整治等工程类项目。二是开展民生实事活动。坚持把党史学习教育与解决实际问题结合起来,深入开展“我为群众办实事”实践活动。围绕群众急难愁盼的重点问题,深入开展调查研究,共实施10大项,62个子项区本级“我为群众办实事”项目。三是推进社会事业发展。投入7.4亿元用于教育、科技、文化、医疗卫生和养老等社会事业发展,全力做好疫情防控和新冠疫苗接种资金保障工作,确保全区医疗机构和镇办社区常态化开展疫情防控工作,保障义务教育均衡发展,服务污染防治攻坚战,保障生态保护和绿色发展,完善城乡养老、社会救助体系等。
4. 深化财政改革,提升管理水平
一是推进预算管理一体化建设。突出数字赋能,大力推进财政数字化转型改革,严格落实预算管理一体化系统在全区推广工作,完善预算一体化基础信息维护和2022年预算申报工作,为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。二是严格加强国有资产管理。为继续深化投融资体制改革,加快国有资本结构调整和制度创新,提高国有资本运营质量和效率。组建安徽华实投资集团有限公司,打造“1+N”的集团公司运营模式。以集团公司为依托,接收、盘活全区有关经营性国有资产,提升国有资本运营效率,优化我区国有资产布局结构。三是深化全面预算绩效改革。 深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用。2021年共编制105个项目绩效目标涉及金额5个亿和79个单位整体支出绩效目标,运用部门自评和财政评价方式对我区2020年编制的11个部门预算绩效目标进行了评价,涉及资金1.2亿元。
5. 强化风险防控,落实财政监管
一是防范化解债务风险。健全政府债务风险预警处置机制,抓实政府隐性债务风险化解工作。2021年通过本级资金偿还债务本金5254万元,通过申请再融资债券偿还到期本金9723万元,安排资金偿还利息6923万元,超进度完成隐性债务化解方案。二是加强直达资金管理。依托直达资金动态监控平台,精准跟踪每笔资金下达支付情况,建立直达资金台账,精确反映每笔资金分配使用情况。实时密切关注各部门直达资金支出进度,定期通报支出进度,督促相关部门加大项目实施力度,加快直达资金支出,尽快发挥财政资金效益。全年共收到直达资金2.14亿元,支出2.1亿元,支出进度98%。三是落实财政监管职能。常规化开展涉农资金清查、督促专项债券资金合理合规使用、项目资金专款专用等资金监管专项活动,对全区行政事业单位资产进行管理,切实保护行政事业单位资产安全性和完整性。
各位代表,2021年财政预算执行情况总体平稳,全区财政收支形势与经济运行情况基本相适应。但也清醒地认识到,我区财政工作还面临需要着力解决的问题:一是财政收入增长的基础有待强化,骨干税源项目偏少,可用财力增速有待进一步增加。二是经济社会的快速发展,对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求,而财政资金与各项事业的发展需求,还有很大差距。三是地方政府性债务规模增长速度较快,债务还本及付息支出压力较大,防范政府债务风险责任加大。。对此,我们将高度重视,采取针对性措施,加强财政科学化精细化管理,不断提高预算管理水平。
二、今后五年主要目标任务和2022年预算草案
(一)今后五年财政主要目标和重点任务
今后五年,全区财政工作的主要目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导,认真学习贯彻十九届六中全会、中央经济工作会议及省市党代会精神,坚定不移贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用,积极发挥财政职能,扎实做好“六稳”工作,坚决落实“六保”任务,保持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,构建新发展格局,促进实现经济行稳致远。重点任务主要为:
1. 保障财政平稳运行。一是统筹财政收入组织管理。完善收入组织协同工作机制,坚持财税联动科学组织收入,规范税收优惠政策和非税收入征管秩序,积极盘活处置政府资金资产资源,深入培育和拓宽财源,确保收入增长与经济发展相适应,保持在合理区间。二是统筹预算收支科学配置。加强预算体系之间统筹,继续加大国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。加强地方预算资金与上级补助、政府债券等来源和项目的衔接,注重统筹兼顾。三是统筹保障基层运转。坚持全区一盘棋,切实兜牢基层“三保”底线。继续落实“过紧日子”要求。全方位做好开源节流、增收节支工作,从严从紧管好财政支出,科学制定支出政策,厉行节约办一切事业。完善能增能减、有保有压的分配机制,集中财力办大事。
2. 落实积极财政政策。一是贯彻发展规划战略引领。强化区委“十四五”发展规划的战略导向,提前研究论证各行业领域事业发展支出政策,推动财政政策与金融、就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力,切实加大有效投资力度,全力支持经济高质量发展。二是巩固拓展减税降费成效。持续巩固减税降费成效,切实减轻企业负担,持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应,进一步激发市场活力、培育内生动力。三是发挥政府债券撬动作用。在确保债务风险可控的前提下,用足用好新增专项债券资金,加大对重点领域和薄弱环节支持力度,提高债券资金使用效率,形成对经济的有效拉动。
3. 支持重点项目支出。一是保障重点项目建设。对于重点建设项目主动服务、靠前服务。积极争取各种资金,确保高新区、横港化工园区建设、保障性住房建设、老旧小区改造、高标准农田建设等项目顺利实施。二是加大力度保障改善民生。推进财政支出标准化,注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。加快推进基本公共服务均等化、可及性。补齐民生短板、办好民生大事,落实民生兜底保障政府主导责任。三是保障重要决策部署。紧紧围绕中央重大战略以及省市区工作部署安排预算,深入实施乡村振兴、长江“十年禁渔”,聚力“三区”建设、聚焦“四高四美”等重大战略落实。
4. 执行现代财政制度。一是不断深化预算管理改革。深化预算管理改革,围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破。加快推进预算管理一体化建设,依托“制度+技术”为预算管理赋能,促进财政预算管理提质增效,牵引带动政府治理效能持续提升。二是加快推进财政体制改革。进一步调整完善区镇财政体制,发挥和调动镇办(园区)增收节支的积极性和主动性。重点加强对基本民生、污染防治等重点领域的资金保障。三是全面实施预算绩效管理。认真贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,将一般公共预算全部纳入全过程预算绩效管理,全面开展绩效评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用等工作,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资源配置效率和使用效益。
5. 加强财政监督管理。一是强化政府债务管理。积极构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。强化政府债务常态化监控,决不允许通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子。硬化预算约束,全面加强项目财政承受能力论证和财政投资评审,源头防范债务风险。高度关注国有企业经营性债务,坚决防止风险积累形成系统性风险。二是完善国资监管体制。持续增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,做强做优做大国有资本,不断提升监管的系统性针对性有效性;总结国有资本投资、运营公司成效,更好发挥国有资本投资、运营公司功能作用。三是加大政府投资项目管理力度。把评和审有机结合起来,层层把关,贯穿建设事前、事中、事后的全过程,并将评审结果作为财政部门下达资金的依据,切实履行评审项目审批管理职责,确保财政评审质量,提高财政资金的使用效益。
2022年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进高质量发展为目标,紧紧围绕全区经济和社会发展大局,积极服务长三角一体化发展,聚焦“四高四美”,聚力“三区”建设,坚持新发展理念、自觉把财政工作纳入构建新发展格局中统筹谋划,推动积极的财政政策落地落实,全力保障基本民生,积极支持乡村振兴等,不断提升财政治理和服务效能。
(二)2022年财政收支预算
1. 一般公共预算
(1)收入预算:全区一般公共预算收入安排14.36亿元,增长10%。
区本级一般公共预算收入安排13.86亿元。主要项目是:增值税7.4亿元,增长10.7%;企业所得税0.88亿元,增长7%;个人所得税0.2亿元,增长8.8%;城市维护建设税1.1亿元,增长9.3%;房产税0.5亿元,增长14.7%;印花税0.22亿元,增长13.5%;车船税0.19亿元,增长9.6%;城镇土地使用税0.62亿元,增长25.5%,土地增值税0.51亿元,增长6.3%;契税0.91亿元,增长13.8%,非税收入1.33亿元,增长4.4%。(详见附表五)。
(2)支出预算:根据2022年一般公共预算收入安排,按现行财政体制测算,全区可用财力18.16亿元,本着收支平衡的原则,安排支出预算18.14亿元,安排一般债还本0.02亿元。
区本级一般公共预算支出17.82亿元。主要是:一般公共服务1.05亿元,下降7.6%;公共安全0.61亿元,增长7.7%;教育4.24亿元,增长4.9%;科学技术0.53亿元,增长11%;文化旅游体育与传媒0.14亿元,增长9.1%;社会保障与就业2.81亿元,增长7.1%;卫生健康1.05亿元,增长39.3%;节能环保336万元,增长6.6%;城乡社区事务3.67亿元,增长30.2%;农林水0.33亿元,增长2.6%;商业服务业等1.9亿元,增长26.5%;自然资源海洋气象等158万元,增长28.2%;住房保障0.86亿元,增长42.7%;灾害防治及应急0.15亿元,增长28.3%;债务付息0.21亿元,增长1.1%。(详见附表六)。
(3)区本级财政收支预算平衡情况:区本级一般公共预算收入13.86亿元,加上上级补助收入6.7亿元,下级上解收入0.3亿元,调入资金1亿元,调入预算稳定调节基金0.86亿元,上年净结余0.5亿元(不含结转下年支出),收入总计23.22亿元;本级一般公共预算支出17.82亿元,加上解支出4.76亿元,补助下级支出0.10亿元,债务还本支出0.02亿元,财政总支出22.7亿元,年终结余0.52亿元。收支平衡,略有结余。
2. 政府性基金预算
政府性基金上年结余1.81亿元,调入资金7254万元,安排政府性基金支出2.44亿元,其中:城乡社区支出1.72亿元,其他支出821万元,债务付息支出6334万元,债务发行费用支出50万元;安排专项债还本870万元;年末结余11万元。
3. 国有资本经营预算
区本级国有资本经营收入预算为427万元,主要是股利(息)收入。按照“量入为出、以收定支、统筹兼顾、突出重点”原则,安排国有资本经营预算支出427万元,其中:国有企业资本金注入299万元,调入一般公共预算资金128万元(详见附表七)。
(三)2022年重点工作措施
1. 聚焦三项重点,提升财政收入水平
一是多方聚财,壮大可用财力。加强财政收入分析研判和预期管理,改进税收征管和纳税服务,动态掌握重点税源。加强部门联动,财税部门、经济职能部门和各镇办社区协调联动治税,完善信息共享平台,实现各单位涉税信息共享。坚持多方开源,深入挖掘增收潜力,促进财政资金保值增值,有效拓宽财力增收渠道。
二是盘活存财,挖掘收入潜力。严格执行盘活财政存量资金有关规定,加大盘活使用力度,对连续结转两年的上级转移支付结转资金未使用部分全部收回财政进行统筹使用。推进行政事业国有资产资源统筹提效,牵头推动资产调剂共享,加大闲置资源梳理排查国有资源资产盘活力度,及时开展盘活处置。
三是全力育财,积极培植税源。认真落实服务经济发展各项政策,对涉企优惠政策开展绩效评价,集中财力重点支持重点产业、优势产业发展;优化政策兑现方式,推行惠企政策免申即享机制。助力营商环境更优,支持引进有效益、带动性强、税收贡献大的产业和项目,引进优质财源税源,着力构建“高质量、可持续”的财源税源体系。
2. 围绕三个坚持,调控财政支出结构
一是坚持底线思维,兜牢“三保”支出。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,全面落实“三保”责任,建立“三保”预算安排审核、预算执行约束、监督检查的监控机制,安排预算不留缺口,坚决执行有预算不超支、无预算不开支的原则,优先保障“三保”支出和政府债务还本付息支出,把有限的财力用在“刀刃”上,竭力确保“三保”支出。
二是坚持为民初心,实施民生工程。坚持兜住民生底线,优先保障民生投入,全面实施好民生工程项目,用民生工程实效提升群众满意度;修订民生工程项目管养细则,进一步规范民生工程后续管理养护,提升项目实施成效。统筹推进城乡建设,及时兑现各项惠农资金,持续增加农村公益事业建设投入,优化城乡人居环境。
三是坚持优化结构,推进支出进度。加强直达资金管理,第一时间下达直达资金指标并通知到主管部门,强化部门项目支付计划报送,进一步提高加快直达资金支付意识,督促支出进度较慢的项目尽快支出。继续谋划我区专项债项目,加强对专项债资金需求申报管理,牢固树立资金按需申请、尽快形成实物工作量的意识,做好我区专项债管理工作。
3. 立足三项职能,深化财政体制改革
一是预算管理,推进一体化建设。加强预算一体化工作推进力度,指导各预算单位完成预算一体化系统中基础信息和项目库维护,完成预算执行、会计核算、预算调整和调剂等工作,确保预算一体化系统正常运行。提高决算和报告等工作的标准化、自动化水平,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,保证预算管理规范高效。
二是绩效管理,提升资金绩效。实现预算绩效全覆盖,坚持将全面实施预算绩效管理作为认真落实政府过“紧日子”要求和应对当前复杂严峻的财政运行形势的重要举措,将“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念和要求贯穿预算管理全过程,推动财政资金提质增效,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
三是加强监管,深化国企改革。完善中国特色现代企业制度,加强国企董事会建设,实现董事会外部董事原则上占多数,建立出资人委派董事和外部董事制度,选聘一批现职国有企业负责人及专业人才任专职外部董事。推进国有经济布局优化和结构调整,积极推动国有资本向重要行业和关键领域集中。加快形成以管资本为主的国有资产监管体制,推动经营性国有资产集中统一监管全覆盖,完成区级国资监管平台建设。
各位代表,2022年财政工作面临的任务更加艰巨,我们将在区委的正确领导下、在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,扎实工作,真抓实干,更好发挥财政职能作用,聚焦“四高四美”,聚力“三区”建设,为推动我区高质量发展、加快建设新阶段现代化幸福铜官而努力奋斗!

