(河南省)关于洛阳市2021 年预算执行情况和2022 年预算(草案)的报告
关于洛阳市2021 年预算执行情况和2022 年预算(草案)的报告
——2022 年 2 月 12 日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上
洛阳市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将 2021 年预算执行情况和2022年预算(草案)提请市十五届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。 一、2021 年预算执行情况
2021 年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,认真落实省第十一次党代会和市第十二次党代会精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,融入新发展格局,聚焦“建强副中心、形成增长极”目标定位,精准实施提质增效、更可持续的积极财政政策,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,统筹发展和安全,扎实做好“六稳”、“六保”工作,着力改善民生,全市经济社会发展保持稳定恢复、稳中向好态势。在此基础上,全年预算执行情况较好。
(一)2021 年预算收支情况
1.一般公共预算
(1)全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市一般公共预算收入年初预算合计410.6 亿元,执行中市级和部分县区按程序调减收入预算 15.8 亿元,调整后收入预算为394.8亿元,实际完成 397.9 亿元,为调整预算的100.8%,同比增长4.8%(高于全省增速 0.5 个百分点)。年初支出预算合计604.3亿元,执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等,支出预算调整为 715.6 亿元,实际完成641.7 亿元,为调整预算的 89.7%,同比下降 6.9%,主要是根据上级最新政策要求,列支方式由权责发生制调整为收付实现制影响。
(2)市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级一般公共预算收入年初预算为96.1 亿元,执行中按程序调减收入预算 8.5 亿元,调整后收入预算为87.6 亿元,实际完成89.7亿元,为调整预算的 102.4%,同比下降1.1%。年初支出预算148 亿元,执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等,支出预算调整为 188.3 亿元,实际完成174.9亿元,为调整预算的 92.9%,同比增长14.6%。

